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审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?
A、公司的采购政策尚未得到更新。
B、公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。
C、公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。
D、公司在收到货物之前就对供应商付款。
【答案】D
【解析】A.不正确。应该有新旧流程图方可发现采购政策是否已经得到更新。
B.不正确。这需要针对具体的采购内容才能审查。
C.不正确。这需要针对具体的采购内容才能审查。
D.正确。流程图能反映采购步骤的流程。付款的次序可以在流程顺序中得到体现。从流程图中就可以发现公司关于付款是否要在“公司收到货物之前或之后”的规定。
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