"
下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有
1、下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有( )。
A、会计主管指定出纳核对银行账户(每月至少一次),编制银行存款余额调节表
B、保管支票簿的人员不能同时负责现金支出
C、不得由一人办理货币资金业务的全过程
D、对于重要的货币资金业务,应当实施集体决策和审批
【正确答案】BCD
【答案解析】会计主管指定应收账款会计核对银行账户(每月至少一次),编制银行存款余额调节表。
2、在实施货币资金审计的过程中,如果被审计单位存在( ),注册会计师需要保持警觉。
A、存在长期或大量银行未达账项
B、受限货币资金占比较高
C、存款收益金额与存款的规模明显不匹配
D、库存现金规模明显超过业务周转所需资金
【正确答案】ABCD
【答案解析】以上选项均正确。
3、如果被审计单位存在资金池业务,注册会计师需要了解和评估被审计单位加入资金池业务的合法合规性、资金池资金在各企业之间和集团层面的集中方式、是否采取了适当措施保证资金安全等。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】本题说法是正确的。
"本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
热门资讯
推荐阅读